公司审计部首次开展内部财务审计
来源:审计部 作者:王素华
发布时间:2021-11-03
公司财务管理是公司日常管理工作的重要组成部分,也是公司各级领导一直关注的问题,加强公司内部财务审计工作能够促进公司财务管理的规范化、制度化,能够更好的规范各项经济活动,进一步完善企业内部的规章制度。
根据目前各分公司项目进展情况,审计部于2021年10月22日至31日对第三工程分公司财务成本控制与付款流程进行了历时10天的审计工作,其中重点对考工路的成本控制情况进行了审计。审计过程中得到分公司的积极支持与配合,工作进展顺利。
通过此次内部财务审计,可以看出公司的各项规章制度得到了贯彻与落实,将分公司财务工作中一些亮点进行提炼,得以在全公司范围内推广,对于审计中发现的财务工作存在的不足之处,也进行交流互通,得以进一步提升改进。
此次内部财务审计是公司审计部首次开展内部财务审计工作,很多工作也是在摸索中进行,还需要不断地加强学习,通过此次内部财务审计为我们积累了一定的经验,为以后更好的开展审计工作打下了基础。
根据目前各分公司项目进展情况,审计部于2021年10月22日至31日对第三工程分公司财务成本控制与付款流程进行了历时10天的审计工作,其中重点对考工路的成本控制情况进行了审计。审计过程中得到分公司的积极支持与配合,工作进展顺利。
通过此次内部财务审计,可以看出公司的各项规章制度得到了贯彻与落实,将分公司财务工作中一些亮点进行提炼,得以在全公司范围内推广,对于审计中发现的财务工作存在的不足之处,也进行交流互通,得以进一步提升改进。
此次内部财务审计是公司审计部首次开展内部财务审计工作,很多工作也是在摸索中进行,还需要不断地加强学习,通过此次内部财务审计为我们积累了一定的经验,为以后更好的开展审计工作打下了基础。